Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
pripravuje sa
Detail faktúry č.: DF2018/69
- Typ faktúry
- Číslo faktúryDF2018/69
- Číslo zmluvy
- Číslo objednávky
- Popis plneniapoplatok za telekomunikačné služby
- Cena30,06 EUR
- Dátum doručenia2.7.2018
- Dátum splatnosti10.7.2018
- Dátum úhrady
- Dátum vystavenia26.6.2018
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
- Dátum zverejnenia9.7.2018
- OdberateľObec Gôtovany
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľOrange Slovensko a.s.,810 00,Bratislava
- IČO35697270
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámka
Dokumenty